柞水县编办2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
1.统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关,法院、检察机关,人民团体机关的机构编制工作。
2.研究拟订全县各级行政管理体制和机构改革的总体方案,指导全县各级行政管理体制和机构改革工作。
3.审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分。
4.审核县级机关机构设置、人员编制及科级以上领导干部职数及人员结构比例,审核乡镇机构设置。
5.控制机构膨胀,控制人员盲目增长。
6.管理县属事业单位的机构设置、人员编制、经费管理形式等事项,研究拟订全县事业单位体制管理和机构改革方案。
7.建立健全事业单位法人登记制度。
编办机关现内设4个行政股室;1个参照公务员管理事业单位(包括柞水县事业单位登记管理局)。全额财政拨款单位。
二、2019年年度部门工作任务
1.持续推进简政放权政策措施落实,及时做好权责清单动态调整工作;以政府职能转变为抓手,不断推进政府职能“放管服”改革工作;进一步加强公共服务清单管理,不断规范部门公共服务事项。
2.顺利完成县党政机构改革工作。
3.稳步推进事业单位分类改革,积极探索事业单位机构改革;逐步扩大法人治理结构建设改革试点。
4.做好事业单位登记管理工作;开展党政群机关事业单位社会信用代码赋码工作和年检工作。
5.完善机构编制实名制管理系统,认真开展机构编制监督检查工作。
6.扎实开展网上名称管理工作,实现中文域名注册工作全覆盖。
7.提高政治站位,将脱贫攻坚工作当做当前最大政治任务。夯实脱贫基础,落实惠民政策,促进贫困户产业发展,促进建档立卡户稳定增收。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算为部门本级(机关)预算。
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县机构编制委员会办公室部门本级(机关) |
2 |
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3 |
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四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制15人,其中行政编制9人、事业编制6人;实有人员15人,其中行政10人、事业5人。
(附图表)
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款168.52万元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入168.52万元,其中一般公共预算拨款收入168.52万元,2019年本部门预算收入较上年增加32.06万元:主要原因是人员增加引起人员经费增长。
2019年本部门预算支出168.52万元,其中一般公共预算拨款支出168.52万元,2019年本部门预算支出较上年增加32.06万元:主要原因是人员增加引起人员经费增长。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入168.52万元,其中一般公共预算拨款收入168.52万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加32.06万元,主要原因是人员增加引起人员经费增长;2019年本部门财政拨款支出168.52万元,其中一般公共预算拨款支出168.52万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加32.06万元,主要原因是人员增加引起人员经费增长。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出168.52万元,较上年增加32.06万元,主要原因是人员增加引起人员经费增长。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出168.52万元,其中:
(1)行政运行(2010601)143.79万元,较上年增加(减少)7.33万元,人员增加引起人员经费增长。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.49万元,2018年没有预算到单位。
(3)行政单位医疗(2101101)5.26万元,2018年没有预算到单位。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)2019年本部门一般公共预算支出168.52万元,其中:
工资福利支出(301)138.89万元,较上年增加30.76万元,原因是人员增加引起人员经费增长;
商品和服务支出(302)29.21万元,较上年增加1.3万元,原因是人员增加引起人员经费增长;
对个人和家庭的补助支出(303)0.42万元,和上年持平。
(2)2019年本部门一般公共预算支出168.52万元,其中:
机关工资福利支出(501)138.89万元,较上年增加30.76万元,原因是人员增加引起人员经费增长;
机关商品和服务支出(502)29.21万元,较上年增加1.3万元,原因是人员增加引起人员经费增长;
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.69万元,较上年持平。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年持平;公务接待费0.69万元,较上年持平;公务用车运行维护费0万元,较上年持平;公务用车购置费0万元,较上年持平。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排29.21万元,较上年增加1.3万元,主要原因是人员增加引起人员经费增长。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共0.8万元,其中政府采购货物类预算0.8万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.事业单位登记管理费:是指为保障全县所有党政群机关、事业单位依法履行职能职责,每年对所有行政机关、事业单位社会信用统一代码证书进行年检、换发、变更,对全县事业单位履职情况进行评估,对事业法人年度报告进行评价,推动事业单位法人治理机构改革、分类改革等工作产生的费用。
3.中文域名注册费用:为保障国家信息安全,中央要求全国党政群机关和事业单位统一用汉字注册中文域名,每年信息系统维护管理的费用。全县各单位的维护费用统一由编办组织上缴。
文稿编辑:财政局