您当前的位置:网站首页  >  政府信息公开 > 财政预算决算 > 

柞水县水土保持站2019年部门综合预算说明

来源: 访问量: 发布日期:2019-04-08 11:54

 


柞水县水土保持站

2019年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

宣传和贯彻执行水土保持的法律、法规、规章及方针政策,负责水土保持监督管理行政执法工作;负责水土保持项目的规划、管理和评估、水土保持工程设计和工程项目的建设;3、负责开展水土保持科研经济技术合作及人才培训,推广水土保持实用技术和先进经验;4、对水土流失动态进行检测、预报。柞水县水土保持站属财政全额拨款事业单位,下设行政办公室、水土保持和预防监督三个办公室。

二、2019年年度部门工作任务

1.水土保持重点项目建设的规划管理和评估;

2.水保执法、安全检查及“水土保持补偿费”征收工作;

3.承担全县省级小型农田水利建设项目、清洁小流域综合治理建设项目任务;

4.开展水保科研教育实验、示范、技术推广工作。

5.按时完成市级下达的相关业务年度考核任务;

6.承办局领导交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括本级预算。

序号

单位名称

1

柞水县水土保持工作站

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制8人,其中行政编制0人、事业编制8人;实有人员7人,其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款94.58万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入94.58万元,其中一般公共预算拨款收入74.58万元,行政性收费20万元,2019年本部门预算收入较上年增加16.05万元:主要原因是人员正常工资普调及各种社会保障缴费增加。

2019年本部门预算支出94.58万元,其中一般公共预算拨款支出74.58万元,行政性收费20万元,2019年本部门预算收入较上年增加16.05万元:主要原因是人员正常工资普调及各种社会保障缴费增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入94.58万元,其中一般公共预算拨款收入74.58万元、行政性收费20万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加16.05万元,主要原因是人员正常工资普调及各种社会保障缴费增加;2019年本部门财政拨款支出94.58万元,其中一般公共预算拨款支出74.58元、政府性基金拨款支出0万元、行政性收费支出20万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加16.05万元,主要原因是人员正常工资普调及各种社会保障缴费增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出74.58万元,较上年增加16.05万元,主要原因是人员正常工资普调及各种社会保障缴费增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出74.58万元,其中:

行政运行(2130301)62.75万元,较上年增加4.22万元,原因是人员正常工资普调。

机关事业单位基本养老保险(2080505)9.38万元,较上年增加9.38万元,原因是会计科目调整引起的。

行政单位医疗(2101101)2.45万元,较上年增加2.45万元,原因是会计科目调整引起的。

 

3.支出按经济科目分类的明细情况。

(1)2019年本部门一般公共预算支出74.58万元,其中:

工资福利支出(301)66.86万元,较上年增加12.05万元,原因是人员正常工资普调及各种社会保障缴费增加;

商品和服务支出(302)7.72万元,较上年持平;

(2)2019年本部门一般公共预算支出74.58万元,其中:

工资福利支出(50501)66.86万元,较上年增加12.05万元,原因是人员正常工资普调及各种社会保障缴费增加;

商品和服务支出(50502)7.72万元,较上年持平。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元,较上年减少2万元减少了83%,减少的主要原因是今年没有预算公务用车运行维护费。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费0.4万元,较上年持平;公务用车运行维护费0万元,较上年减少2万元减少了100%,减少的主要原因是因公车改革本年单位无公务用车;公务用车购置费0万元,较上年持平。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年运行经费预算安排7.72万元,较上年持平。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共8万元,全部用于政府采购货物类预算8万元。

八、专业名词解释

1.运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.专项业务经费:是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。为了完成某项特定任务与本单位正常办公经费没有直接关系而申请的预算经费。

 

水土保站预算公开表.XLS

 

 

文稿编辑:杨程