一、部门主要职责:
一、贯彻落实国家和省市扶贫开发方针政策、管理制度,制定全县配套政策和管理细则;
二、开展调查研究,编制全县扶贫开发的中长期规划和年度计划,指导乡镇扶贫开发和老区建设工作;
三、负责全县扶贫开发项目的评估论证、申请、审批和项目计划的下达、组织实施工作;
四、负责全县扶贫开发资金的筹集和监督检查工作;
五、负责全县扶贫机构建设、小额扶贫贴息贷款、互助资金项目实施工作;
六、负责全县移民扶贫规划、千村移民扶贫规划与方案的制定和移民对象的检查、审批与计划的下达和组织实施与资金管理工作;
七、负责全县农民实用技术培训和“雨露计划”培训工作,组织推广先进适用技术。参与全县贫困地区党政领导干部和扶贫开发管理人员的培训工作;
八、组织协调县级各部门联乡包村和社会各界参与扶贫开发工作。负责中、省、市联柞扶贫单位的接待、联络、协调和服务等工作;
九、负责全县扶贫开发工作的统计与监测工作;
十、编制革命老区建设帮扶规划和年度工作计划,协调解决项目建设相关问题;
十一、负责全县扶贫开发项目的国际交流与合作,组织实施外资扶贫项目;
十二、负责全县脱贫攻坚日常工作;
十三、承办县政府交办的其它事项。
二、2016年主要工作任务:
1、精准扶贫。举全县之力,继续推进精准扶贫工作,争取各方投资1亿元以上,实施扶贫项目1000个以上。
2、产业扶贫。投资10234万元,其中财政扶贫资金1469万元,扶持47个贫困村,使8900户贫困人口实现脱贫;继续发挥现有互助资金协会的作用,发放互助资金420万元,扶持一批贫困户发展种植养殖业。
3、信贷扶贫。设立金融贷款储备金2000万元,计划贷款1亿元扶持贫困农户3000户、涉农经济组织50个。
4、能力建设。充分利用县内外培训资源,结合贫困村产业发展实际,按照“贫困户需要什么,就培训什么”的要求,开展各类培训50场次,培训农民7000人次,实施“雨露计划”培训200人,不断提升贫困人口的自我发展能力。计划投入财政扶贫资金156万元,救助农村贫困家庭大学生130名。
三、部门基本情况
单位名称 | 单位性质 | 经费管 理形式 | 编制人数 | 实有 人数 | 编制车辆 | 实有 车辆 | ||
合计 | 行政 | 事业 | ||||||
扶贫局机关 | 参管 | 全额拨款 | 19 |
| 19 | 17 |
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世行办 | 事业 | 全额拨款 | 22 |
| 22 | 6 |
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四、部门收支预算编制的依据及测算说明
1、人员经费:
依据单位2016年1月底财政供养人员信息台账及相关标准据实编列。
2、综合公用经费:
根据编办核定的单位人员编制和车辆编制数,按定额标准进行预算。
3、专项经费:
根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
4、项目支出:
部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。
5、2016年收支情况:
2016年收入预算总计266.04万元,其中公共预算拨款266.04万元。
2016年支出预算总计266.04万元,其中:工资福利支出250.54万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出3.5万元。
柞水县扶贫局2016年收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、公共预算拨款 | 266.04 | 一、基本支出 | 266.04 |
1、 财政拨款(补助)收入 | 266.04 | 1、工资福利支出 | 250.54 |
2、行政性收费经费 |
| 2、对个人和家庭的补助支出 | 0 |
3、罚没收入经费 |
| 3、商品和服务支出 | 15.5 |
4、纳入预算管理的政府性基金 |
| 二、项目支出 |
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5、国有资源(资产)有偿使用收入 |
| 三、事业单位经营支出 |
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6、专项收入 |
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7、其他收入(预算内) |
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二、、财政专户安排拨款 |
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1、事业收入(财政专户) |
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2、上级补助收入(财政专户) |
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3、 其他收入(预算外) |
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三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
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本年收入合计 | 266.04 | 本年支出合计 | 266.04 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 年末结转和结余结转 |
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上年结转和结余 |
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收入总计 | 266.04 | 支出总计 | 266.04 |
柞水县扶贫局2016年
公共财政预算拨款支出明细表
单位:万元
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 |
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213 | 农林水支出 | 266.04 | 266.04 |
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21305 | 扶贫 | 266.04 | 266.04 |
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2130501 | 行政运行 | 266.04 | 266.04 |
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柞水县扶贫局2016年
公共财政预算拨款安排“三公经费”预算表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 因公 出国(境) 费用 | 公务用车费 | 公务 接待费 | ||
小计 | 公务用车 运行维护费 | 公务用 车购置 | ||||
扶贫局 |
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| 7 | 5.2 |
| 1.8 |
世行办 |
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| 1.8 | 1.6 |
| 0.2 |
注:三公经费比上年同期减少0.07万元,下降1%;其中:公务用车运行维护费减少0.05万元,下降0.7%,公务接待费减少0.02万元,下降0.3%。
文稿编辑:陈刚